借应付账款贷工程施工借工程施工, 借主营业务成本负数, 借工程施工贷应付账款借主营业务成本贷工程施工。
老师你好!9月份成本票未到,暂估成本 借:主营业务成本11098500 贷:应付账款/暂估应付账款11098500 10月份收到成本票,红冲9月份的暂估 借:主营业务成本-11098500 贷:应付账款/暂估应付账款-11098500 再按成本发票做分录 借:工程施工--××项目10988613.75 应交税费-应交增值税(进项税)109886.25 贷:应付账款/供应商11098500 月底结转成本 借:主营业务成本10988613.75 贷:工程施工--××项目10988613.75 能否按以上分录进行账务处理,谢谢!
建筑行业: 10月份暂估A项目分包款40万,当月已结转成本 借:工程施工-分包工程 贷:应付款-暂估成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-分包工程 那12月份收到发票A项目分包款40万发票,款还没付。这个分录我应该怎做?
老师,你好!上年暂估成本/借:工程施工—暂估成本 贷:应付账款)暂估应付款 结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工—暂估成本 今年收到发票怎么做分录呢
建筑行业,发票没有来,需要暂估成本,分录对不对,1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
建筑企业1月暂估成本60万并已结转,5月回来不含税票只有55万,以后不回来票了。分录为1、借:工程施工-暂估60 贷:应付账款-暂估60 2、借:主营业务成本60 贷:工程施工_暂估60 3、借:工程施工-暂估-60 贷:应付账款-暂估-60 4、借:工程施工-材料55 贷:应付账款55 5、借:主营业务成本-5 贷工程施工-暂估-5,这样对吗?
我是个体户,不小心申请了财务制度备案。怎样才能取消这个财务制度备案
你好,第一季度工会经费缴费期限是什么时候了
小规模纳税人支付材料款45000及劳务费50000,并一共取得9万发票怎么做账
算所得额为啥境内 境外加一块✖️25% 算?那算出来是境内应该交的还是境外应该交的
老板提问:出纳的价值,给企业带来什么价值每周都要面对面汇报一次,请问我可以从哪些点切入,且不会那么幼稚
根据资产负债表怎么编制科目余额表
老师,延迟纳税有什么风险
我们武汉的企业,现在办税人员要离职,如何在广东省电子税务局增加新的办税人员呢
发现供应商去年开具的发票开错了,要求供应重开,供应商不愿意,这是为什么?
减少公司资产都有什么办法呢?