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建筑行业: 10月份暂估A项目分包款40万,当月已结转成本 借:工程施工-分包工程 贷:应付款-暂估成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-分包工程 那12月份收到发票A项目分包款40万发票,款还没付。这个分录我应该怎做?

2022-01-04 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-04 11:42

借应付账款贷工程施工借工程施工, 借主营业务成本负数, 借工程施工贷应付账款借主营业务成本贷工程施工。

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2022-01-04
您好,借:应付账款 8,贷:银行存款 8
2022-01-18
你好,这个是当年的吗?借应付账款, 贷工程施工, 借工程施工, 借主营业务成本负数
2023-10-16
你好;  1.  那实际成本是60万还是55万; 看是否要 冲多的 5万成本的  
2023-06-14
您好 可以按以上分录进项账务处理 请问暂估的时候能知道多少金额么 开具多少税率发票吗
2021-11-17
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