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老师,请问公司前面有提前还未完工提前开票给客户了,结转成本 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 12月的时候已经完工了,请问我现在的分录是直接红冲借:主营业务成本 负数 贷:应付账款-暂估 负数吗

2022-01-13 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-13 16:36

您好,是可以的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-01-13 17:30

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您好,是可以的,谢谢
2022-01-13
对,没错的,就是这么做的。
2024-05-24
你好,你把取得了发票之后的主营业务成本都改成利润分配,未分配利润 发票和暂估一样的情况下不需要调整。
2024-05-20
同学你好 红字把主营业务成本冲了,就没有这个科目了。不用再结转主营业务成本。
2024-12-03
借应付账款,借主营业务成本,负数 借主营业务成本贷应付账款。
2022-01-06
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