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老师,您好: 进项税额转有余额,是去年结转过来的,余额在借方,这样子有没有错,错了要怎么调整

2020-12-18 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-18 09:37

按下面这个去结转,结转之后没有期末数进项税额,销项税额,进项税额转出,没有期末数

按下面这个去结转,结转之后没有期末数进项税额,销项税额,进项税额转出,没有期末数
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快账用户8042 追问 2020-12-18 09:39

老师,账上是进项税额转出科目,红冲了发票

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快账用户8042 追问 2020-12-18 09:41

去年的科目是 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额

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齐红老师 解答 2020-12-18 09:44

没有销项税额吗,那这个对冲平掉还有期末数吗, 进项税额也需要结转了,

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快账用户8042 追问 2020-12-18 09:51

购进的发票红冲了

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齐红老师 解答 2020-12-18 10:02

这个结转是合并一起结转,借原材料 负数,贷应付账款 负数,贷进项税额转出,这样,之后要是期末只有进项税额,和进项税额转出,金额是一样话,可以按你写做,不一样,需要差额做借进项税额转出  贷进项税额,转出未交增值税(差额做这个可以借方可以贷方)

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按下面这个去结转,结转之后没有期末数进项税额,销项税额,进项税额转出,没有期末数
2020-12-18
你好 ;你每个月结转都么有和你增值税申报表的数据核对的吗 。 挨着去核对。 这样好查询啥原因才能判断怎么调整账务的
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