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老师,我公司给对方公司开11月份增值税专用发票开错了,12月份开红字发票,11月份的增值税怎么处理?

2020-12-07 20:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-07 20:17

您好 11月份的增值税正常申报

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快账用户3883 追问 2020-12-07 20:17

那不是多交税了吗?

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齐红老师 解答 2020-12-07 20:18

那您12月份要对应开具蓝字发票么

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您好 11月份的增值税正常申报
2020-12-07
同学你好 按照开了红字发票的申报
2020-12-09
你好,交的税金,你红字冲减之前的凭证,然后计入到其他应收款。
2024-12-24
同学,你好 再做个无票收入50万,增值税就为了0,等到后期开票的时候再把无票收入冲掉
2021-01-18
你好    是的。 都没有认证 把原发票退还给你i。  你把正确发票给他们就行了。 。你开了红字发票做红字分录处理。 原分录不变金额负数冲。   
2021-02-03
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