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老师,我们公司11月份开了230万的发票,交了增值税。12月份这230万发生了退票退货。我们开了红冲。12月份开正数票170万。那我们12月份不需要缴纳增值税,申报表怎么填写呢?

2021-01-18 07:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-18 07:54

同学,你好 再做个无票收入50万,增值税就为了0,等到后期开票的时候再把无票收入冲掉

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快账用户8829 追问 2021-01-18 08:07

就是我一月份再开个50万的红字冲减这个无票收入吗?

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齐红老师 解答 2021-01-18 08:28

同学,你好 不是的,无票收入不用开红字,直接做反分录就可以了

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同学,你好 再做个无票收入50万,增值税就为了0,等到后期开票的时候再把无票收入冲掉
2021-01-18
你们开通负数申报按照红冲后的申报就行
2021-12-28
你好; 是的。 电子税务局申请退税即可
2022-03-30
你好,正数销售额 负数销售额合计分别填写,多交的税款不一定退,一般纳税人的可以能给你留底以后抵扣。
2024-01-13
你好,是的哈。账务上也要进项转出
2022-01-02
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