你们开通负数申报按照红冲后的申报就行
老师,你好,我们在7月30号的时候开具了一百多万的增值税专用发票,8月3号去送发票的时候,对方说具体怎么开他们又有疑义了,让我把开出来的发票给它先作废了,等商讨确定下来后又开,因为跨月了,我就在8月份开具了红字发票,7月份的税款已申报,已缴纳,我八月份的申报表应该怎么填写?
老师,我们是建筑行业,12月份开了有120万左右的工程发票,但12月份又退回了9月份开出去的160万的工程发票(因备注栏的项目名称有误),开了160万的红字发票,现在形成我们12月份的的销售额为-30多万,那我下个月申报增值税时,该如何填写增值税申报表呢?
老师,我们是一般纳税人,在6月10日到时候,开具了电子专票30万,其中 14405元 开错了,当月申请红字发票申请了,但电子专票没有了,在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候,这个金额的增值税也交了,那么在8月增值税申报表一 数据没填写,现在需要申报9月份的了,9月份没有开票, 财务报表怎么填写?直接写负数吗?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
老师,我们公司做出口贸易的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,出口销售收入为200万,请问一下老师我们开了出口发票了,在12月初要申报11月份这笔出口货物的增值税应该填写在哪里呢
我们公司3月份取得进项发票50万,但是因业务关系实际发货100万,因供应商发票开不出来发票,业务逻辑对吗?
老师好,改天去应聘家关于加工预制菜的工厂,新办的,请问这行业会计好做吗
老师,您好: 咨询下,房屋租赁业务,支付房租、收到房租发票、确认房租费用,如果归属期不同,要做三张凭证吗?
企业管理咨询公司,其中培训业务,承接的是给某个公司的员工做培训的业务,之前是开票给该公司。 现在客户要求,开票给他们公司来参加培训的员工个人,员工再拿发票去他们公司报销。 请问这种方式,能操作吗?对我公司有什么影响吗?
老师,现在报税用的销售发票汇总表等材料在哪里打印
企业交印花税是按销售合同的不含税收入交,还是按采购合同加销售合同总额的不含税收入交?
老师 一人有限公司持股100% 没有其他股东 现在有人入股 占股40% 注册资本金1000万元 实缴了120万 需要怎么转让股权呢?
我们是建筑公司,合同是和甲方签订的,实际也是给甲方施工的,活干完了甲方说这笔工程款由第三方付款,后来把开给甲方的发票作废了,开给了第三方。如何降低税务风险?正确做法怎么做
老师,进项税额900,销项税额1500 ,应交增值税是不是600,那城建税是不是42,
上一个公司有开解除劳动合同(公司原因) 我又重新找了一份工作只干了三个月离职后可以申请上个公司的失业金吗?(社保交满一年以上)
这个负数申报需要到税务大厅去开通?还是怎么的呢?
对的 之前没报过就要去税局先开通
那去税局开通,一般需要哪些资料呢?
这个就是营业执照副本和公章