同学你好 借应交税费应交增值税4037 贷银行存款4037 借应交税费-城建税、教育附加、地方教育费附加201%2B121%2B80 贷银行201%2B121%2B80
请问一下,这个月交了增值税4037元,附加税的城建税201元,教育费附加121元,地方教育费附加80元,怎么做分录?
老师,你好,请问我申报增值税586.67元,附加税中的教育费附加为17.6元,地方教育附加为11.73元,附加税怎么做分录呢
计提本月税金及附加,其中城建税4000元,教育费附加1800元,地方教育费附加1200元,写会计分录
2019年12月10日,缴纳上月增值税41028元 城市维护建设税2871.96元、教育费附加1,230.84元、地方教育费附加820.56元、个人所得税542814元。 请问老师这个怎么做分录
收到以前年度多交增值税10000,附加税城建税:500元,教育费附加:300,地方教育附加200元怎么做会计分录冲以前的账
货运代理业务中,供应商有个堆存费免堆期7天,现在超期了,产生的堆存费,如何处理,我个人理解应该这个货运代理业务单票成本,并与码头签订相关合同,请老师指导一二。
请问手工账明细账,除了固定资产,都需要本月合计和本年累计吗?
进项大于销项,做账时用把进项税都转到未交增值税里吗里吗?还是勾选多少,转多少?
我们公户上有钱,今天去支付时突然显示借方余额不足,钱也转不出去,是什么原因
麻烦图片这个老师说下谢谢
辛苦图片这个老师说下谢谢
麻烦图片这个老师说下谢谢
请问小规模申报印花税,税种申报成营业账簿了,过了征期还能修改吗?
老师,你好,我想请问一下,我们是一个户用光伏安装服务,现在给下面的业务员结算业务费,我们使用的是第三方灵工平台,手续费为5.6元,平台给我们开6%的专票,比如我们计提业务费100元,使用平台就要先给平台充值合计105.6元,用平台给业务员支付100元业务费,平台给我们价税合计105.6元专票,不含税金额99.62,税额是5.9元,我想问下,实付的100元业务费和专票上的差额0.38元分录记哪里。充值时,我写的是借:其他应收款–灵工平台。贷:银行存款 支付业务员工资时,分录怎么写呢
老师,刚从代账公司接回来的这家(A公司)账,这家没有员工发工资,但是交了社保;B公司发工资,不给交社保,但是从工资中扣了员工社保,挂着A公司的其他应付款。现在两家往来不平,A公司的社保也是平的,请问一下,这怎么调整呢?
不用主营业务税金及附加了吗?
不需要先计提增值税了吗?
需要先计提附加税的 不用计提增值税
麻烦计提分录请告知一下,是当月计提当月就交费了吗
借税金及附加201%2B121%2B80 贷应交税费-城建税、教育附加、地方教育费附加201%2B121%2B80
请问一下,那增值税得需要先结转吧,再交税吧?帮给写一下分录?
1、如果,月末应交税费-应交增值税科目余额是正数(余额在贷方)则: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 2、如果,月末应交税费-应交增值税科目余额是负数(余额在借方)则: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
每个月是不是得在会计软件中结转进项税啊
对的,需要结转进项销项的
如果每个月没有结转进项税和销项税的话怎么操作?今年就10月份一笔销项税,进项税每个月都有一点
一般进项大于销项可以不结转,销项大约进项需要结转
好的。但这次11月份交了增值税了,那就当月结转,当月缴费是吧?那增值税不需要结转吗?
对的,当月结转次月缴纳的
开完专票贷方有销项税,但月末还得结转一下是吧?
那这个月进项税也得结转吧,下个月缴纳的增值税才与报税系统对得上吧
对的 最后要结转的
进项税还有1-9月都没结转过,那可以在10月底结转吗?包括全额抵扣一起可以结转了吗?
可以的,你可以结转的
不结转会有什么结果?
同学你好 年底一块结转就可以了