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老师,我一张月饼的专用发票我这边抵扣了,但是我做了进项税额转出,做费用的话凭证我会做,购货付款的这张凭证我该怎么做呢?主营业务成本和应付账款两项这个月饼的票要不要加上呢?

2020-11-13 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-13 11:58

您好 请问当时分录怎么写的

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快账用户9880 追问 2020-11-13 11:59

没有写,我现在才写

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齐红老师 解答 2020-11-13 12:00

您就只有月饼发票 对吗?

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快账用户9880 追问 2020-11-13 12:00

还有一张进货的

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齐红老师 解答 2020-11-13 12:01

进货的专票可以抵扣 直接写 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款

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快账用户9880 追问 2020-11-13 12:05

那转的呢,不做吗

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齐红老师 解答 2020-11-13 12:06

您月饼抵扣的分录写了么?

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快账用户9880 追问 2020-11-13 12:08

没有写,怎么写呢,所以我问

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齐红老师 解答 2020-11-13 12:09

借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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快账用户9880 追问 2020-11-13 12:10

好的,明白了。谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-13 12:10

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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您好 请问当时分录怎么写的
2020-11-13
就把进项税额调出来 借进项税额代表营业务成本。
2023-08-14
您好,那样的话,直接就是作为进项税转出的
2023-08-14
您好。 1、转出,您不抵扣了吗? 2、转出,借:管理费用-差旅费(当时计入费用的科目) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2020-10-21
你好    那你调整回来:借    待认证进项税 贷进项税 处理  
2021-01-08
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