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老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣然后我7.31做账的时候这项进项专票我已经借主营业务成本,贷应付账款了,没体现出税额,等我8月份抵扣了的话,我需要怎么做账呢,这笔进项税额怎么体现呢

2023-08-14 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-14 14:12

您好,那样的话,直接就是作为进项税转出的

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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