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老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣,但是这样我7月做账这张专票已经是借方主营业务成本,贷方应付账款了,我8月再把这张重新抵扣,那我要怎么做账呢

2023-08-14 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-14 14:13

就把进项税额调出来 借进项税额代表营业务成本。

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就把进项税额调出来 借进项税额代表营业务成本。
2023-08-14
嗯嗯,可以的,没问题的哈
2023-08-14
同学你好 你可以进项税先做 待认证抵扣进项税
2023-08-14
您好,那样的话,直接就是作为进项税转出的
2023-08-14
您好,按您说的您7月份的时候,就可以直接入账 进项税额科目的 您现在这样补分录也是可以的
2020-09-03
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