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老师,您好!12月份收到了一张专用发票,开票日期是6月份的,6月份已经认证进项抵扣,这张发票还没有付款,我去查看以前也没有做这张发票相关的凭证,12月份收到这张发票应该怎么做账呢?

2023-02-06 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-06 11:27

你好;  收到的发票是什么业务的;才好判断科目的  

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你好;  收到的发票是什么业务的;才好判断科目的  
2023-02-06
补上就可以,借xx 进项税额 贷其他应付款
2020-10-11
原来抵扣的转出来,然后这笔后面收到发票还可以重新勾选抵扣还是和原来一样的分录。
2024-01-12
你好,你看一下税号是正确的吗?
2022-06-14
你好,借原材料,应交税费待认证,贷银行存款。
2022-08-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

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