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你好..我们接收到6月份的原材料发票100..税额13..因为我们有进项..这张发票没有抵扣..也没有入账..状态就是认为没收到这种..但是7月份我们把这张发票上的原材料卖出去了..7月份抵扣的进项里够了..也没用到这张发票..这张发票..入账的话..分录应该怎么写呢..

2022-08-11 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-11 11:31

你好,借原材料,应交税费待认证,贷银行存款。

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快账用户3747 追问 2022-08-11 11:32

好的..谢谢...

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齐红老师 解答 2022-08-11 11:33

不用客气,工作愉快。

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快账用户3747 追问 2022-08-11 11:38

你好..还有一个月..那我8月份抵扣了这边发票的分录是

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齐红老师 解答 2022-08-11 11:38

借应交税费、应交增值税进项 贷应交税费待认证

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相关问题讨论
你好,借原材料,应交税费待认证,贷银行存款。
2022-08-11
你好;  收到的发票是什么业务的;才好判断科目的  
2023-02-06
补上就可以,借xx 进项税额 贷其他应付款
2020-10-11
7月没做现在就补录入,7月没认证就借原材料 应交税费-增值税-待认证进项 贷应付账款 9月认证 借应交税费-增值税-进项 贷应交税费-增值税-待认证进项
2020-09-08
你好,把进项转出来就行了,借进项税额,贷管理费用。
2023-08-02
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