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老师12月份做11月份的账目的时候,因为发票已经抵扣勾选完了,不想在去取消勾选抵扣,做账时候就多入账了两张进项税发票,那我把这两张进项税额放到带抵扣进项税这个科目行么?12月份在从待抵扣转到进项税里,我单位销售金额小增值税也一直没交过,这个待抵扣科目用了不符合税务局规定么?我就是认证发完了发票,发现了遗漏了两张进项发票,因为不想让应付账款有暂估。

2024-12-07 08:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-07 08:53

您好,可以的,就是把进项增值税先入账,未税部分不入账。12月就只入未税部分,一个发票分2个月来入账

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快账用户4729 追问 2024-12-07 09:08

那如何解释这待抵扣这个科目呢?

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齐红老师 解答 2024-12-07 09:09

您好,11月已勾选,直接入 进项税了,因为账和申报表要一致,增值税附表2里就有这2个发票的进项税

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您好,可以的,就是把进项增值税先入账,未税部分不入账。12月就只入未税部分,一个发票分2个月来入账
2024-12-07
同学你好 不勾选那就计入待认证抵扣进项税
2023-09-01
可以的,可以这么做的。
2023-02-08
你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况  
2022-07-05
,你好 1 是的,2这个你需要申报表进项税额转出,3不需要做分录,你之前做过了 ,你这个小规模期间不是0申报吧,那这个是不能抵扣,
2021-04-26
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