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老师,我才来这家公司,之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额,我在做1月份账的时候,我就做了一笔,待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要:科目划转,借:应交税费-待认证进项税额1601205.34,贷:应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写,入账这样做,都没问题吧?现在待抵扣进项税额科目已经无余额了,都在待认证进项税额这个科目里面了

老师,我才来这家公司,之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额,我在做1月份账的时候,我就做了一笔,待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要:科目划转,借:应交税费-待认证进项税额1601205.34,贷:应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写,入账这样做,都没问题吧?现在待抵扣进项税额科目已经无余额了,都在待认证进项税额这个科目里面了
2023-02-08 08:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-08 08:03

可以的,可以这么做的。

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快账用户9125 追问 2023-02-08 08:06

老师,之前的会计计入待抵扣进项税额,是不是不能计入这个科目?未认证的应该计入待认证进项税额吧?

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齐红老师 解答 2023-02-08 08:06

对的,是的,是这么理解,是这么做的。

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快账用户9125 追问 2023-02-08 08:06

老师,待抵扣进项税额这个科目,是在什么情况下适用?

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齐红老师 解答 2023-02-08 08:12

辅导期纳税人当月认证了发票,当月不允许抵扣,需要税务局比例通过才可以的

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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