你好,开票日期是六月份吗?如果是的话,你直接放到六月份的凭证后面不就可以啦。
老师您好,我公司7月收到一张进项票,当月已做账,但是一直无法认证,后来发现是识别号写错了,对方9 月又重新开了一张,账务上怎么处理呢?
老师,6月份收到一张专票,实际上对应的业务是帮员工代交车险,后续员工会把钱还回来,6月份这张专票做了勾选不抵扣。7月份老板报销,没有发票,可以用这张发票作为替票吗?
老师,这次季报的时候,出现了一点小问题,不知怎么解决,5月份开具的一张收入发票,当时税控盘里忘季做废了,在做账的时候,这张收入没有做进去,导置报税的时候,增值税里面多提取了2000元,但是我账套里已把6月份的账都结了,昨天又开具了一张红冲发票,这样处理行吗?那这张7月14日开具的红 冲发票和那张没有做废的发票可以订到一起吗?装钉凭证的时候,还是我要反结账到的5月份,把那张收入补做进去,挂成应收账款啥
老师,我有一张住宿专票,6月认证的,6月做了账了,当时是图片打印做账的,老板一直不把那张纸质发票寄来,后面7月份又收到了这张纸质专票,这时这张发票我可以粘到7月凭证后面,做个说明一下:此张发票6月已做账,发票7月到,可以吗?还是怎么处理这张发票呢
老师,您好!12月份收到了一张专用发票,开票日期是6月份的,6月份已经认证进项抵扣,这张发票还没有付款,我去查看以前也没有做这张发票相关的凭证,12月份收到这张发票应该怎么做账呢?
老师是不是完工百分比法才用合同结算,如果采用实际成本法,是不是用合同履约成本(工程施工),主营业务收入,主营业务成本,就可以搞定
老师,计算资产总额的平均值,年初数大,年末数小,计算所得平均值是个复数,如何填报汇算清缴报表呢?
老师,内账可以直接按实发计提工资吗?然后社保都是当月交当月的,单位和个人部分都直接做到管理费用,(借管理费用社保,贷银行存款)个税直接管理费用个税,应交税费个税这样可以吗
请教一下,非常感谢,题目里面的现金支付是什么意思?为什么这里不能选,
老师,财务报表年报一般是个第四季度半年数据一致吗?我之前把合同履约成本放错在“货币资金”,现在把公式修改,放在存货,做账软件里面的数据自动调整了,我往期的已经结账,现在要申报25年第一季度的财务报表,期初数据就和24年第四季度数据不一致,这样可以吗?有啥风险吗
老师,公司是做政府招标工程的项目安装的。 这种的账务处理是流程是怎样的。和商贸账务的处理差别大吗
老师记录工地考勤 外调 用什么记录呢
这道题怎么做?不会,
老师有推荐的办公软件吗。记录每日的事情那些
公司被经侦查到买票,会连累其他关联企业吗?
6月的,凭证6月的老板拿去做审计,结果拿错了,我就没拿回来了,前面是有打印图片的 ,那这张发票我先放好就是
你六月份申报了没有申报给税务局了吗。
如果是申报了的话,你也放到六月份里面,你凭证没有收回来的话,你自己补上一个就行。