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老师,这次季报的时候,出现了一点小问题,不知怎么解决,5月份开具的一张收入发票,当时税控盘里忘季做废了,在做账的时候,这张收入没有做进去,导置报税的时候,增值税里面多提取了2000元,但是我账套里已把6月份的账都结了,昨天又开具了一张红冲发票,这样处理行吗?那这张7月14日开具的红 冲发票和那张没有做废的发票可以订到一起吗?装钉凭证的时候,还是我要反结账到的5月份,把那张收入补做进去,挂成应收账款啥

2021-07-15 18:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-15 18:01

你好,应该是反结做到5月份处理的

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你好,应该是反结做到5月份处理的
2021-07-15
您好。 1:请问忘记作废的发票,有做收入么?
2021-07-15
你好这个不做,这个之前蓝字没有做,红字你账上也不需要做
2021-07-15
同学你好,如果只是涉及企业所得税的收入不对,不需要更正申报,四季度把红字发票补做进去,再进行申报就行了。
2022-12-23
你好,可以反结账回去,再9月份做凭证就可以。
2020-10-20
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