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5月份开具一张增值税发票,当时忘记作废了,在做账的时候,这张发票收入没有做进去,导致报税的时候,增值税里面多提取了2000元,但是我账套里已把6月份的账都结了,这个月又开具了一张红冲发票,请问应该怎么处理,怎么入账?分录怎么写?

2021-07-15 19:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-15 19:27

你好这个不做,这个之前蓝字没有做,红字你账上也不需要做

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快账用户2630 追问 2021-07-15 19:30

意思是说之前没有作废的发票没做蓝字凭证,红字也不需要做? 那多提取的增值税怎么办?

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齐红老师 解答 2021-07-15 19:30

是的,增值税里面多提取了2000元 多交没,后续退没,

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齐红老师 解答 2021-07-15 19:31

交税做借未交增值税,贷银行,后续这个开蓝字抵减,就结转冲这个

交税做借未交增值税,贷银行,后续这个开蓝字抵减,就结转冲这个
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快账用户2630 追问 2021-07-15 19:32

那没有作废的发票做了蓝字凭证,红字需不需要做?

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齐红老师 解答 2021-07-15 19:34

需要,你做蓝字,后续这个开红字需要做红字分录冲收入

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