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去年11月份有个5180的收入没做 原因是当时这张票有误 12月份的时候我开了红字信息表但是没开负数发票 所以那比收入没入账 今年1月份的时候把这个这个增值税交了 。今年3月份的时候才开的负数发票 现在我账面上因为这比业务账不平了 怎么办?

2022-05-11 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-11 11:11

 你好;       补做账 ;     把之前收入补做进去 在去红冲处理 。 你开了红字信息表 是没有认证是吗   

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快账用户6189 追问 2022-05-11 11:22

我是新手会计知道开红字信息表没开负数发票 以为不用开负数发票 现在这比业务是做在这个月么?

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齐红老师 解答 2022-05-11 11:25

 你好;     要开哈; 本月去开负数发票 ;在做负数分录  

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快账用户6189 追问 2022-05-11 11:27

这张发票是去年10月份开的 11月份填的红字信息未开负数 今年一月交了增值税 三月份开了负数

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齐红老师 解答 2022-05-11 11:31

 你好; 现在开。 开了之后做负数分录    

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