你好 你们开红字信息表 做进项税转出分录 。 借固定资产贷进项税转出。 收到 红字发票你做 :借固定资产红字 贷应付账款或者银行存款红字 处理
老师你好,有一张专票上个月已经做帐了,这个月发现税号错啦,对方认证不了,我们又开了,那么这个月做帐分录咋写呢[愉快]
老师好,上月购买车专票已经勾选认证做了固定资产,现在发现发票税号错了,对方说从开,那我们怎么处理
老师好,请问上月开的专票,这月对方发现税率错误,要开红票,现在是我们已经抵扣了税款,税已交,现在我们要怎么处理?
如果取得的进项税已勾选认证,后发现对方开票开错了,并且是错在税率上。我们全程要做什么样的处理?
您好老师,我们之前月份开的专票,现在发现开错了,对方没有勾选认证。这个票怎么处理
12月底忘记将备用金存回公司账户怎么处理
您好,社保基数申报月均工资是跟个税系统里申报的工资做比对的对吗
老师您好,社保基数算工资数字,应该按照个申报系统里属期1-12月累计算出月均对吗?同时帐务上的属期内工资总额需要跟个税申报系统里一致才可以这么算对吗
您好,本年度属期1月份申报的实际是23.12月工资,最后一个月发放了11-12月的工资,那么属期12月是不是应该申报11-12月两个月的工资?这样的话个税申报系统内属期1-12月就实际申报的是23.12月-24年12月工资了,13个月的,帐务上做的也是13个月的,这样可以吗
您好!本年度12月份发放了11-12月两个月的工资,个税申报是在12月属期内申报这两个月的工资吗
那我儿子最近在一个培训那个日语。收费是4600块钱,然后呢他那个我让他开发票然后他只能开出一个点的发票。这个票据可不可以退税?
老师您好,个税系统里本来属期内1-12月申报的工资实际是11-12月,次月发的方式,本年度12月发放了11-12月的,那么就导致有13个月工资,帐务上也是做了13个月的工资进成本的,那么我基数申报月均就按照这个13个月累计算对吗?
老师,个税系统里的工资总额,跟帐务是一致的,社保基数应该跟个税和帐务是一致的对吗
社保基数与个税系统工资应该一致对吗,本年度实际发放了13个月的工资,之前都是次月发放工资,本年度最后一个月把11-12月工资都发了,就导致个税申报的工资实际是13个月的了,那么社保基数就是13个月累计额除12对吗,这样基数月均才和个税系统一致
老师,年终奖金在次年发放并申报个税也没有计提在本年度算在次年成本中,那么社保基数就不需要包涵这部分奖金,都现在下一年度对吗
老师现在不能撤销勾选的发票吧
你好 你们报了进项税抵扣了的话 确定签字后就不能撤销了
老师我们是购买方,也要开红字发票吗
你好 你购买方开红字信息表 。 销售方才开红字发票