你把发票退回,叫对方重开呀
我们是一般纳税人,上个月开的进项票,这个月勾选发现税号开错了,勾选不了,如果退回重来,开票日期在8月,怎么才能认证到7月,不然我们要多交税
老师好,上月购买车专票已经勾选认证做了固定资产,现在发现发票税号错了,对方说从开,那我们怎么处理
如果取得的进项税已勾选认证,后发现对方开票开错了,并且是错在税率上。我们全程要做什么样的处理?
老师好,我们是出口企业,对方给我们开的进项发票我们已经勾选了出口退税,现在发现这个发票开错了怎么处理
外贸企业,2月份收到的进项发票,发票已做退税勾选确认,发票已认证已稽核,现在发现发票错误,税退不了,对方要冲红,重新开具,之前勾选确认的发票,怎么撤销勾选,怎么操作,我们还需要给销售方,开具红字信息表吗?
其他应收款,收不回来了,做了借营业外支出,贷其他应收款账务处理,为了避免税务风险汇算时,直接调增了,未影响当年正常经营纳税,但是直接减少了未分配利润,这样对吗
会计口径和税务口径的区别
应交增值税明细账过次页承前页怎么写
小规模购入不是价税合计吗?购固定资产要价税分录??
老师,我们公司24年个税1至12月全部申报完了,工资预计这个月发完,我中间没有计提,都是什么时候发放什么时候计提,前六个月已经发完了,季度申报和年度汇算清缴已经做完了,现在预计把剩下六个月的都发了,我现在应该怎么做
制衣厂新购入一台拉布机怎么做分录
老师您好!请问模具工厂如何注销
老师,如果公司部分收入每个月分给合伙人百分之二十,该怎么做账啊,他不是公司名义下的股东
U8系统中打板费是借:主营业务成本、贷:原材料。还是借:主营业务成本,贷:库存商品,
老师,总公司下面有几个分公司,分公司非独立核算,企业所得税汇总到总公司,那总公司做年度汇算清缴时,财务报表怎么做,是直接把几个分公司和总公司的财报数据加起来吗?
已经抵扣了
那你们这边开红字申请单,然后发给对方。
我们购买方已经冲红了和发给对方。对方也开了正确的。接下来要怎么做?会计分录直接冲销原来的会计凭证。然后呢?这是今年5月份的事,原来开的票抵扣税额是8,正确的应该是10,我多交了2的税,在账务上要做什么工作,在电子税局上报税要做什么改变工作?
会计分录直接冲销原来的会计凭证。 借:原材料 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数 然后按正确的发票重做。
那电子税局那边要怎么弄?
在附表2填进项转出
然后正确的再重新勾选认证?
是的,就是那样操作的呀
那之前多交的税呢?转出后税局会自动把原来的进项转为留底税?
是的,转出后税局会自动把原来的进项转为留底税
好的,明白了,谢谢。
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!