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老师好,我8月份只有进项税额,是车票计算出来的进项税额,没有销项税额,这个进项税额在8月的月末是不不用账务处理呢?

2020-10-16 19:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-16 19:31

您好,正确是结转未交增值税科目。

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快账用户8536 追问 2020-10-16 19:32

分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2020-10-16 22:15

您好,借应交税费~未交增值税。贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)

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齐红老师 解答 2020-10-16 22:15

您好,最终应交税费应交增值税科目余额是零

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您好,正确是结转未交增值税科目。
2020-10-16
你平时月末结转进项和销项吗 这两个科目都结转到转出未交增值税
2020-10-18
您好,一开始就计算进项税,进项税留底即可
2020-09-11
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-10-01
同学,您好。账务处理如下: (1)转出 8 月未入账的进项税额: 借: 相关成本费用科目等 50000 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 50000 (2)结转 9 月份未缴增值税: 借:应交税费 — 应交增值税(转出未交增值税) 30000 贷:应交税费 — 未交增值税 30000
2024-10-23
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