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老师,这个月只有进项发票,有进项税额,没有销账,月末需要将进项税额转出吗?分录如何做呢?

2023-09-20 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-20 15:58

借应交税费-未交增值税  贷应交税费-应交增值税-进项税额

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借应交税费-未交增值税  贷应交税费-应交增值税-进项税额
2023-09-20
你好,这个需要看你平时增值税是怎么结转。
2022-01-11
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-10-16
你好,进项税额的金额,进项税额转出的金额,分别是多少呢? 
2022-11-08
你好,企业当月只有进项税额,没有销项税额,月末需要做结转分录的。 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-01-19
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