咨询
Q

没有销项 只有进项的情况下,而且月末进项已做结转,如果发现以前月份应该做进项税额转出 这个月如何进行账务处理呢

2022-11-08 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-08 14:08

你好,进项税额的金额,进项税额转出的金额,分别是多少呢? 

头像
快账用户6347 追问 2022-11-08 14:11

肯定转出的金额小

头像
快账用户6347 追问 2022-11-08 14:11

我做了下感觉不太对

头像
齐红老师 解答 2022-11-08 14:12

你好 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

头像
快账用户6347 追问 2022-11-08 14:14

我就是这么做的 最后出来的留底不对

头像
齐红老师 解答 2022-11-08 14:16

你好,请问是哪里不对了呢

头像
快账用户6347 追问 2022-11-08 14:16

老师 用于职工福利不可以抵扣进项 但是之前做过进项税额 现在转出 怎么进行账务处理呢

头像
齐红老师 解答 2022-11-08 14:17

你好,职工福利进项转出 ,账务处理是 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)  

头像
快账用户6347 追问 2022-11-08 14:35

但是当时以为可以抵扣就计入了 借:管理费用等科目 ,借应交税金额-进项税 贷:应付职工薪酬—福利费 已经跨月了 现在怎么处理呢

头像
齐红老师 解答 2022-11-08 14:35

你好,职工福利进项转出 ,账务处理是 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) (是针对这个回复有什么疑问吗)

头像
快账用户6347 追问 2022-11-08 15:03

不是啊 是我现在按照我这边这个需要怎么操作呢

头像
快账用户6347 追问 2022-11-08 15:03

我当时计入进项了 月底又转到未交 然后现在发现做转出?

头像
快账用户6347 追问 2022-11-08 15:04

我做之后留底的税费是不对的

头像
齐红老师 解答 2022-11-08 15:06

你好,需要怎么操作,是纳税申报如何填写,而不是账务处理的意思,是这样吗? 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,进项税额的金额,进项税额转出的金额,分别是多少呢? 
2022-11-08
借应交税费-未交增值税  贷应交税费-应交增值税-进项税额
2023-09-20
先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-03-30
结转了就可以 ​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-07
您好,当月的进项税额大于销项税额不需要账务处理的
2021-04-01
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×