销项结转到转出未交增值税,然后转出未交增值税,结转到未交增值税里面的 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
老师好,我8月份只有进项税额,是车票计算出来的进项税额,没有销项税额,这个进项税额在8月的月末是不不用账务处理呢?
老师好,月末只有 应交税费 应交增值税(进项税) 和 应交税费 应交增值税(进项税转出)这两个科目有余额,没有销项他的,那月末用不用做增值税结转的账务处理?
老师好,请问应交税费应交增值税进项税额期末有借方余额,但是实际没有进项税额了?这样我ノ☀如何处理?
老师你好 ,请教一下,一般纳税人,手工账,月末如果进项税额大于销项税额,形成留底税额,那么月末,进项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目吗,如果不用做账务处理,那应交税费-应交增值税-进项税额到年底就会有一个累积数,如何处理呢,老师能说一下详细的账务处理吗,谢谢!
请问老师,一般纳税人缴纳增值税月末账务如何处理?进项大于销项,销项大于进项,缴纳增值税,附加税,所得税时会计分录如何做?谢谢
数电票租赁费税额不对咋回事?单位租赁了一个公司的房屋,需要开租赁费专票,这个公司找了一个报账的公司,房屋符合出租的5%减按1.5%政策,对方开出来的发票为啥税额总是不对啊?正确的税额应该是应纳税款=含税销售额÷(1+5%)×1.5%,可是这个公司开出来为啥是含税销售额÷(1+1.5%)×1.5%???公司又说这个税额开出来不对报不了帐,请老师们代为解惑为啥他们开出来税额总是不对啊
购买网络服务用交印花税吗
老师,自产的设备以租代购方式出租给对方,五年每月付租金,五年满后所有权归对方,想问下该设备的生产成本如何结转,是直接结转到融资租赁资产里,还是生产成本先转到固定资产,固定资产再转到融资租赁资产里
老师,我们是餐饮个体户,个人所得经营,这个个人经营税率表是怎么计算?
老师,利润分配—未分配利润里的钱,与存货,固定资产有什么关系?
老师,我司帮客户跟供应商租一个月复印机,上下游都开了租金专票,请问分录是怎么做的?购买库存商品合适吗?这也是个成本来的。谢谢!
承揽合同是申报的印花税,车辆维修费和检测费是吗,
收款方是我付款方是银行这笔分录要写的话 借 其他应收款贷银行存款?
老师,小规模劳务公司2年前干的活,找的都是临时工,现在才要到钱,给下面的民工发工资怎么发呢?做工资表是做现在的还是两年前的?个税怎么申报呢?
电子税务局推送的红利账单有错误,不反馈会有什么风险
分两步骤吗?
对的 结转销项 结转需要交纳的增值税