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老师,员工报销项目物料费,发票开的是食品酒水,这发票能用吗?领导已经审批通过了?这是不是摘要写错了?

2025-04-19 06:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-19 06:45

你好,发票内容不对

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快账用户3186 追问 2025-04-19 06:47

发票内容写的是食品酒水,应该是举办大会的给参会的人员用的,那这报销摘要怎么写?

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齐红老师 解答 2025-04-19 06:51

参会人员酒水招待费

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快账用户3186 追问 2025-04-19 07:00

这笔支出入业务活动成本吧?我公司是非盈利组织机构

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齐红老师 解答 2025-04-19 07:22

可以的,计入业务活动成本

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你好,发票内容不对
2025-04-19
您好,最好是换票,不能换票要补充说明,以后提前规范报销流程。 1. 发票不合规,发票品目 食品酒水 与实际用途 培训物料 不符,存在税务风险。要求供应商换开正确发票 如 培训物料费 会议服务费 。 2.如果已审批可暂入账,但需附说明 注明实际用途,领导签字 。借:业务活动成本-活动成本 贷:银行存款 如果无法换票,可能需调整至 职工福利费 涉及个税 。 3.企业所得税如果被认定与经营无关,需纳税调增。增值税上餐饮发票进项税不得抵扣 如有 。 4.后续制定报销标准,明确培训费用范围 如文具、教材可报,酒水需特殊审批 。建立台账,记录支出明细 日期、项目、用途、发票品目等 。
2025-04-20
你好,一般有货物清单的话问题不大
2025-03-31
同学,你好 可以暂估入库
2022-02-20
可以的,这个是提前付了款,你可以在20号结转成本的时候,一块做结转成本,然后再做银行支付的。也可以借预付账款贷银行存款发票,到了之后借主营业务成本贷预付账款。
2023-01-05
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