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老师您好,请问刚和前任会计交接完,前任会计提供的8月期末科目余额表中,销项税额、进项税额、进项税额转出,都有余额;我查了8月份的增值税报表,显示期末留底税额是0,那么我是不是需要调账,先做一个分录把8月期末的这些销项、进项、进项税额转出,全部结平?蟹蟹

2023-10-01 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-01 09:32

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户4024 追问 2023-10-01 09:37

如果想结平这些,借贷方会有差额,请问老师,差额我放在什么科目中呢?蟹蟹

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齐红老师 解答 2023-10-01 09:38

同学,你好 放在以前年度损益调整

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快账用户4024 追问 2023-10-01 09:39

可是没跨年呀,我9月14号接手的,前任会计给我提供的截止8月底的科目余额表。那我调整分录的差额也是放在以前年度损益调整吗?

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齐红老师 解答 2023-10-01 09:42

同学,你好 是的放在以前年度损益调整

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快账用户4024 追问 2023-10-01 09:43

蟹蟹老师

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齐红老师 解答 2023-10-01 09:44

不客气,祝工作顺利

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