您好 借:库存商品 借:管理费用-劳保费用 贷:银行存款
我们打款给对方进货,备注是货款,有要商品的 还有工作服的,发票一起开了,清单上有库存商品的名称还有工作服的名称明细,这个我要怎么做分录
提供建筑服务发票就要备注工程名称和地址,但是怎么分呢?我们是建筑公司开票是要备注工程名称和地址的。我们的劳务分包商和专业分包商,还有机械租赁,材料商,这些给我们开发票用备注工程名称和地址吗?
就是我这里开始做电商,我们是入住拼多多、天猫、抖音的商家,我们在店铺上进行销售,供应商进行发货,当月的发货量要在下个月结算开票,那这样的话我这个月的商品销售是没有库存的,这样报税或者库存明细表这边会有什么问题么?如果要做进库存是需要暂估商品么?但是没有入库单能做进暂估商品么?或者还有什么更好的方法么?
销售后,对方给我们开的返利票,5月税务做的进项税转出,没有收到票一下没有在会计账上做分录,对方6月开的票,7月我们才收到票,票上面是直接开的货品名称冲货品的总金额了,那个这个分录现在怎么做?做到7月合适还是要做到5月份?
你好,我们是一家餐饮公司,主营食堂经营和食材配送,我们有部分供应商没有按照实际明细开发票(例如我们进货的产品是瘦肉、腿肉、大骨等),对方发票名称只开(猪肉)然后对应当月的总金额,但我们进销存明细都有登记能够匹配得上,只是发票没办法详尽。 目前有客户需要开的发票名称跟我们进项的产品名称没办法对应得上,是实际经营的业务,税收分类的大类也是一致的,只是明细没办法按照名称一对一,想问下这样开票可以吗?
老师,1月欠的税(2月申报),2月的留底正常申报(3月申报),然后3月申报完2月的税费办理留底抵欠,这个留底抵欠金额填到几月申报表,我看申报表附表2好像有个上期留底抵欠,是填到3月申报表吗(4月申报)
结转期间,借:本年利润 贷:主营业务成本,系统直接生凭证中间差额计以前年度损益,这样对吗?
员工福利费都需要计提吗,需要应付职工薪酬-福利费过一下吗
老师,你好,我公司是一般纳税人,经营医疗器械业务的,我们刚刚申报完所得税汇算清缴,但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税,说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整,并且会自动出来滞纳金,不然会影响所得税,那我直接调整当月的增值税报表,那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧,季度的所得税申报需要动吗,我不需要反结账去年的记账凭证吧,然后调整这些后怎么做账务处理
老师,1,我们单位,公司没钱老板垫付购买办公用品,直接进费用,借管理费用,贷其他应付款,行吗?还需要进一次现金科目吗,借现金贷其他应付款,票据回来再借管理费用贷其他应付款吗?2,计提的工资全部进费用,贷应发数。实发工资时,借应发数,贷个税社保和用银行实发工资,是这个意思吗。一直不知道计提工资时,贷记应付职工薪酬是应发数还是扣除个税个人社保后的实发数
如何做0申报,直接都是0就行了嘛
老师,人力资源公司有必要去吗,目前就一个会计和一个出纳
请问我公司开了一个VTB账户,收国外客户的货款,产生了两笔扣费,回单备注用途是Commission for tariff,还有一个是VAT Commission for tariff,请问这两笔费用怎么入账?
老师关税之前是多少,现在34个点
老师个体户的现在我们都是从7月份开始建账,银行6月末有余额,建账的时候银行余额怎办