您好 您开票系统进去 点击发票正常填开界面 点击第一行红字 选择第三个选项 然后开具红字发票
3月有一张销售的发票,开错了,单位没有,对方要求红字,重开 这是对方申请得红字发票信息表 我现在怎么操作 我是销售,她是购买 她购买方申请一张红字发票信息表给我
购买方已申请发票红字信息表,我作为销售方,现在怎么开红字发票?
购买方开出的红字信息表有时效性吗?购买方三月开了红字信息确认单给销售方,5月对方说开不出红字发票,红字信息申请单可以再次重来吗?
老师,我们是购买方,销售方开错发票,我方已经抵扣,销售方叫我购买方开一张红字发票,然后销售方再开蓝字,有这样操作吗?我记得我购买方应该开红字信息确认表,然后销售方再开红字发票,再开蓝字发票,这样,对不
请问,购买方申请的已抵扣红字发票信息表,销售方是开具的五张发票,购买方申请一张红字发票信息表,销售方如何开具红字发票?
老师,员工报销费用必须是他啥时候来报销啥时候再做账吗,比如他3月费用,从勾选平台和税务取得发票都可以看到出差发票,,但他次月才来报销,
参加国补的家用电器,原价799参加国补的价格679.15,到账679.15元,中间的差额入账怎么入账
固定资产月末摊销的摘要怎么写
请问小规模纳税人本年度是否必须交工会经费
老师,当月员工出差费用,次月才来报销,是什么时候做账啊,因为当月从勾选平台和税务取得发票都可以看到他出差的发票只是没有来报销,是不是次月他报销的时候再做账啊那这样是不是当月账上待认证就和勾选平台未勾选会不一致,可以不一致吗
老师,请问个体工商户变更经营者姓名需要什么材料
外贸企业出口退税,出口发票税率开错为13%,没有内销,怎么申报增值税?多交的附加税可以退吗?
应该属于2025年销售对应的成本,在2023年就错计入成本了,这种情况下,2025年就没有对应成本了,账上需要做调整,需要更正2023年度汇算清缴吗?怎么更正?需要更正哪些申报
公司卖了一套二手房,差额征税,房子在外地,在外地缴纳了产权转移印花税,那么季度再申报时需按买卖合同缴纳印花税吗?差额征税这种是买卖合同印花税是按差额前还是差额后的计算?
我公司是 购买方 取得的收入 请问分录? 急
第一个吗
这个?按照正常开红字?
里面没有 我这个红字信息表如何导入进入
这样嘛老师
那您选择第二个选择再看看
这样是对的吗
您点击确定看看 我这边是不需要这样 选择第三项就可以直接开具
销售负数得要不要给对方得?发票后面俩连
对方已经认证抵扣的话 需要
那未认证呢 就不需要吧红字寄给她吧 他们是帐做进去了 那还是要寄给她吧红字
对方没有认证抵扣的话 不需要给对方 已经认证抵扣的话 需要给对方做凭证附件
他们是已经吧帐做进去 还未抵
对方没有抵扣 给您开具了信息表?
对的 我不知道他们没认证 那有没有关系? 我以为认证了,结果是未
那把红字发票给对方吧