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老师,上个月0.06进项税抵扣勾选了,这个月做账进项税转出,本月对方重新开具发票,金额相同,进项税也是0.06,账是平的,账进项税总额648.37,税务系统进项税是648.43差6分钱,系统销项税增加了0.06是进项税转出,懵了,求谅借,进项税我怎么勾选

2025-04-01 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-01 11:36

先查差异原因,可能是前期账务处理、数据传输或系统计算环节有偏差,比如录入时四舍五入问题。账务上可检查计算,若因计算错误,做分录 “借:应交税费 - 应交增值税(进项税额) 0.06,贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出) 0.06” 调整。勾选时,确认发票无误后按正常流程在平台勾选 “用于抵扣”,留意系统提示,完成后核对勾选税额与账面、税务系统税额是否一致。若差异仍在,及时与税务机关沟通。

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快账用户3841 追问 2025-04-01 11:51

老师,我先红冲上月做分录,又做了一笔借财务费用0.06,贷进项税转出,我这笔做的不对,应该是借应交税费进项税0.06,贷进项税转出可对。另外销项多0.06系统加上进项税转出这笔了可对

老师,我先红冲上月做分录,又做了一笔借财务费用0.06,贷进项税转出,我这笔做的不对,应该是借应交税费进项税0.06,贷进项税转出可对。另外销项多0.06系统加上进项税转出这笔了可对
老师,我先红冲上月做分录,又做了一笔借财务费用0.06,贷进项税转出,我这笔做的不对,应该是借应交税费进项税0.06,贷进项税转出可对。另外销项多0.06系统加上进项税转出这笔了可对
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齐红老师 解答 2025-04-01 11:55

同学你好 是的,这样做可以

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先查差异原因,可能是前期账务处理、数据传输或系统计算环节有偏差,比如录入时四舍五入问题。账务上可检查计算,若因计算错误,做分录 “借:应交税费 - 应交增值税(进项税额) 0.06,贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出) 0.06” 调整。勾选时,确认发票无误后按正常流程在平台勾选 “用于抵扣”,留意系统提示,完成后核对勾选税额与账面、税务系统税额是否一致。若差异仍在,及时与税务机关沟通。
2025-04-01
同学,你好 借:应交税费--应交增值税-销50 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 20 贷:应交税费--应交增值税-进70
2023-01-02
您好 不对的 您勾选了100万 就要100万都做到进项税额科目 不然账上的进项金额跟申报表的不一致
2023-02-20
同学,您好。账务处理如下: (1)转出 8 月未入账的进项税额: 借: 相关成本费用科目等 50000 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 50000 (2)结转 9 月份未缴增值税: 借:应交税费 — 应交增值税(转出未交增值税) 30000 贷:应交税费 — 未交增值税 30000
2024-10-23
同学你好 转出的填写附表二转出栏
2024-02-03
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