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老师,我们是合作社的。假如别人给我们的项目100万。我们要开100万的发票给他。他才会把100万钱打给我,假如他暂时打了10万块钱给我们怎么做?账,还有在给他服务的过程中,我们要发生人工,买物资。还有领用材料的科目怎么写?,谢谢老师回答。

2025-04-02 20:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-02 20:53

你好这个项目是啥 你给他开了多少发票

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快账用户1767 追问 2025-04-02 21:03

我们提供人工。还有物资。帮他种油菜。从耕地到收获,这100万是他打给我们的。但是我们要开发票给他,他才会打100万给我们。用这100万来付人工工资和物资。假如他现在只打了10万来怎么做?

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齐红老师 解答 2025-04-02 21:05

发票怎么给他开的 分别开物资人工吗 借银行10 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品 应付职工薪酬工资等 借库存商品贷应付帐款 借农业生产成本贷应付职工薪酬工资

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快账用户1767 追问 2025-04-02 21:05

就是我们开发票给他100万,他打钱给我们100万。,我们提供人工。物资帮他干活。怎么做账?谢谢老师。

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快账用户1767 追问 2025-04-02 21:05

不是专项应付款吗?

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齐红老师 解答 2025-04-02 21:05

我刚才写了你看下 没有做收入的最后两部

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快账用户1767 追问 2025-04-02 21:06

他打的钱下来就是指定帮他干活的。

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快账用户1767 追问 2025-04-02 21:08

买的油菜种什么科目?领用油菜种什么科目啊?

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齐红老师 解答 2025-04-02 21:10

借库存商品 贷银行存款 领用假设做了收入 没有做收入不做 借主营业务成本贷库存商品

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你好!会计上现在计入预收账款与研发不产生关系,后期完成后按使用年限确认其他业务收入就可以
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你好,同学 你这里直接是 借,应付账款 贷,银行存款 直接冲减应付账款
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