同学,你好 借:应交税费--应交增值税-销50 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 20 贷:应交税费--应交增值税-进70
老师您好 是这样的 我们是做国际货代的 然后是免销项税的 对应的进项税额做转出 但我每个月月末需要去增值税税控系统 去勾选抵扣增值税 财务经理让我在能抵扣那一栏进行勾选 但我们不是做进项税额转出 不能抵扣吗 为什么要在能抵扣那一栏勾选呢
销项税额:881538.13 进项税额:820944.23*1.1(1.1加计扣除)=903038.65 如果我这个月要交3万元的增值税 怎么才能算出我在抵扣勾选系统里面勾选多少进项票
老师,请问我现在要认证抵扣,上个月销项税额有4000多,进项税额有1万多,其中一张进项税额就是9000多,这个怎么勾选呢
老师你好,这个月我们公司销项税额50万,进项税额70万,无进项税转出额,进项税额在金税系统上以勾选抵扣,请问,我财务上应该怎么做账?
老师,假如进项票这个月是100万的,但是我只用30万,我做账的时候借进项30 待抵扣70,然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借:应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷:待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了,这么做对吗?
购买仓库一栋,价款2800000元,契税42000元,印花税1700元,装配车间使用。做会计分录,并说明固定资产每一步的增减变动的情况。
处理公司总部电脑3台,原值15000元,累计折旧8730,取得清理收入1500元其中销项税172.57元,同时支付清理费1500元。做会计分录(分五步),并说明固定资产每一步增减的变动情况。看清要求!!!
购买仓库一栋,价款2800000元,契税42000元,印花税1700元,装配车间使用。做会计分录,并说明固定资产每一步的增减变动的情况。
处理公司总部电脑3台,原值15000元,累计折旧8730,取得清理收入1500元其中销项税172.57元,同时支付清理费1500元。做会计分录(分五步),并说明固定资产每一步的增减变动情况。
如果没有跨年,我正常5月在退2月的税,申报年月也是要选择2月么
新注册的小规模企业 有销无进项 有税务风险没有
老师,付职工食堂服务费怎么做账?
老师,我想问一下,汇算清缴填列时,现在发现24年3季度有一笔收入申报时重复申报了,现在导致增值税申报表申报的收入比实际收入刚好多出那笔重复的,这种情况,我可以直接更正24年3季度申报表吗?小规模,麻烦解答,谢谢!
股东自己的机械,已经做出评估包含了,股东去二手车销售市场开的按着评估报告评估出来的金额的发票,购买方是公司的名字,销售方是股东个人的名字,这样的发票行不行,就相当于以实物入股
老师你好,公司股权转让所得税申报是在季度申报就行还是发生当月申报,谢谢老师