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老师,之前我月末未结转研发费用,反结账后我修改了研发费用的数据共17万(只是在管理费用和研发费用中调整,总数不变),然后结转了研发费用和当期损益。这时本年利润和之前比相差了11万,请问本年利润不一样的问题可能出在哪里?应该是一样的才对吧?

2025-03-26 19:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-26 19:09

你好,麻烦把调整的凭证发出来,我看一下,如果只在这两个损益科目内调整,利润是不变的

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快账用户7022 追问 2025-03-26 19:11

借:管理费用-工资

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快账用户7022 追问 2025-03-26 19:12

借:研发支出-工资

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快账用户7022 追问 2025-03-26 19:13

贷:应付职工薪酬

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快账用户7022 追问 2025-03-26 19:14

麻烦老师看一下,谢谢!

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齐红老师 解答 2025-03-26 19:21

你好,开始做的是管理费用——工资17万   贷:应付职工薪酬  17万   ,调整凭证:借:管理费用 -17   贷:应付职工薪酬-17   ,借:研发费用  17   贷:应付职工薪酬   17 ,这个研发支出——工资看一下是不是研发费用的归集科目,没有转到研发费用的损益科目

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你好,麻烦把调整的凭证发出来,我看一下,如果只在这两个损益科目内调整,利润是不变的
2025-03-26
您好!汇算清缴前实际发放的金额就是上年可以税前扣除的金额按你这个说法,你们计提的金额小了,那么现在你们需要按照实际发放的金额来做汇算清缴
2022-02-17
你好,需要反结账,把贷方给我借方负数再结转损益,这样才会一致才是正确的做法
2021-01-10
同学你好 对的 需要变更申报 要调整以前的账
2022-05-10
您好,你们是做的费用化支出还是成本划支出?
2021-08-31
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