你好,你应该借库存商品 贷待处理财产损益,至于要不要调,要看是什么原因引起的。
老师,上午好,请问库存盘点账面库存比实际库存多出几台,查不出原因了,要计入什么科目,如何做分录呢?
老师好!销售单和采购单都录完了,实盘数和账上库存有很多差异,有差异的怎么调成账实一致呢?比如盘亏了,领导说之前少的既往不咎了,把账面调平,从下月开始东西再少就要赔偿,请问怎么调呢?盘亏盘盈开单员要怎么做呢?
老师,税务系统增值税税盘抵减期初为440元,但是账务上面只有280,怎么做会计分录调整,需要做营业外收入吗
今年盘盈出了100多万的材料,影不影响去年的所得税,需要调账吗?如果需要,会计分录怎么做,谢谢
你好,老师。中途接手一个足疗店,之前也没有会计做账,现在如果要接手,这个盘点怎么去盘呢?酒水耗材这些全部都要盘点吗?
进项大于销项,做账时用把进项税都转到未交增值税里吗里吗?还是勾选多少,转多少?
我们公户上有钱,今天去支付时突然显示借方余额不足,钱也转不出去,是什么原因
麻烦图片这个老师说下谢谢
辛苦图片这个老师说下谢谢
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请问小规模申报印花税,税种申报成营业账簿了,过了征期还能修改吗?
老师,你好,我想请问一下,我们是一个户用光伏安装服务,现在给下面的业务员结算业务费,我们使用的是第三方灵工平台,手续费为5.6元,平台给我们开6%的专票,比如我们计提业务费100元,使用平台就要先给平台充值合计105.6元,用平台给业务员支付100元业务费,平台给我们价税合计105.6元专票,不含税金额99.62,税额是5.9元,我想问下,实付的100元业务费和专票上的差额0.38元分录记哪里。充值时,我写的是借:其他应收款–灵工平台。贷:银行存款 支付业务员工资时,分录怎么写呢
老师,刚从代账公司接回来的这家(A公司)账,这家没有员工发工资,但是交了社保;B公司发工资,不给交社保,但是从工资中扣了员工社保,挂着A公司的其他应付款。现在两家往来不平,A公司的社保也是平的,请问一下,这怎么调整呢?
小规模 物流公司 新开业 现没有自营车辆 现收到一笔60万左右运输费 来结非自营车辆运费 现在怎样开专票 是分几笔开 还是一次开
电子税务局显示查账征收,需要找会计记账吗?
就是建厂10来年了,第一次盘库,都不知道什么原因原材料就多了,这个要怎么做呢?
你好,那你计入营业外收入。
营业外收入那不就是要交所得税了?
你好,是的。是要交的了。
那有没有什么办法可以吧盘盈做到账里,又可以不交税的
你好,没有这样的办法了。
如果有这样的办法,相当于可以不用拿进项发票了。
老师好,那可以放到待处理财产损益里吗?这样也要交税吗?
你好,这个待处理,你总的要处理的。处理的时候一样要交
老师好,就是说在我要领用材料制成商品的时候都是要交税的?
你好,你确认这些的时候,下个申报期就要交了
哦,好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。