意思是申报表多填写了?
上个月收到进项发票做了借 库存商品 借待认证进项税 贷 应付账款;本月认证这批发票做了借 应交税费-应交进项税 贷 应交税费-待认证进项税。但是发现实际本月认证的进项税应该比上月的少多0.24元,请问调整分录应该怎么做呢?
我是12月份成立的新单位,12月份就开了10000元增值税专用发票,没有进项票,这个月增值税纳税申报表怎么填?老师
老师,请问公司12月开的进项发票认证了,后面因为商品名称开错了,就红冲了这张进项发票,现在2月份申报增值税提示要进项税额转出,请问转出的税额账务怎么处理?
你好!老师,在2022年12月有一张专票发票,12月做账时忘记做科目应交税费-应交增值税进项了,直接做了借管理费用贷银行存款,当时这张发票在12月已认证抵扣了,请问现在怎么做分录调整?
我是一般纳税人10月进来专票认证入账了,对方这个月要冲红这张发票,但是我要是做在1月份红字发票,库存商品就为负数了,现在库存商品的余额为3万多,发票价税合计是10万的,怎么办
你好,想咨询下12月没有进项税没有开进来,缴纳税费10万,到次年1月可以不用缴纳,1月开进来的进项可以抵上个月欠的吗
128万的收入交好多企业所得税 是100 *0.025+28*0.05吗
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评
老师,一家经营有色金属废旧回收后再生产销售的企业,如果享受了增值税即征即退政策,其他业务选择简易计税,具体应该怎么操作呢,需要注意哪些税收风险,谢谢
老师,对公账户与私人的往来款有无税务风险。谢谢答复。
什么情况下属于虚开发票?麻烦老师给讲述的详细一点!比如员工报销,真实的买东西,只有收据金额是600,但是他用餐费或加油费800给我,我根据收据的内容只给他报销600,他也在报销单备注说明了,我是否可以根据发票的内容来计入会计科目?
收支票据上必须有出纳的签字吗
银行贷款24.4月开始,24年汇算清缴里利息支出填到12月份的利息还是到25.1月份利息呢
老师,固定资产税前一次性扣除形成的是递延所得税资产还是递延所得税负债?
那也是6月30日结束吧
是的 老师 因为我发现挂帐一百,查发票原来是进项税多录了一百
我们现在每个月都有很多留底税额 所以就没太注意增值税
可以更正申报的,并调账
我现在问的就是怎么调账,库存商品没记错,就是进项税多记了壹佰,应付账款就挂账壹佰,怎么调平呢
借:应付账款 贷:进项
老师,就这样一笔就行了是吗,后面还需要啥分录吗
就这样一笔就行了
金额不大 还需要更正申报吗
金额不大 还需要更正申报。
老师你的意思是 金额不大也要更正申报是吗
是,金额不大也要更正申报