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我是12月份成立的新单位,12月份就开了10000元增值税专用发票,没有进项票,这个月增值税纳税申报表怎么填?老师

2021-01-29 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-29 10:36

您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人

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快账用户3178 追问 2021-01-29 10:36

一般纳税人

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齐红老师 解答 2021-01-29 10:50

那已经过了申报期了 要去税务大厅填写申报表增值税附表一 然后申报

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您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人
2021-01-29
同学,你好 12月开的发票,应该做在12月的申报表里面,你没有做吗?
2021-01-29
同学,你好 再做个无票收入50万,增值税就为了0,等到后期开票的时候再把无票收入冲掉
2021-01-18
您好,开具专用发票是需要交税的,按开票税率1%计算增值税。 增值税申报表中把专用发票的不含税销售额填在第一第二栏,另外第18栏增值税减免额填 不含税销售额的2%, 同时,增值税明细表也需要填 你先填,不明白的再问
2021-01-12
同学你好 这个不能了哦
2022-02-08
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