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我是一般纳税人10月进来专票认证入账了,对方这个月要冲红这张发票,但是我要是做在1月份红字发票,库存商品就为负数了,现在库存商品的余额为3万多,发票价税合计是10万的,怎么办

2024-01-11 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-11 13:16

同学你好 你库存商品要暂估入库

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快账用户6663 追问 2024-01-11 13:25

那要是这个月进来库存商品的普票入账,是不是就可以了?就不是负数了

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齐红老师 解答 2024-01-11 13:31

嗯 没有发票也得暂估入库

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快账用户6663 追问 2024-01-11 13:32

有发票就不用暂估入库了吧

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齐红老师 解答 2024-01-11 13:33

嗯 有发票就按发票来

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同学你好 你库存商品要暂估入库
2024-01-11
你好,同学。 冲红的10万做负数收入,重新开的按正数处理,不交税的
2020-12-25
质量问题这个商品不能使用?
2021-01-13
就相当于你是冲红了,但是新的发票还没有过来,所以说你库存是负数,对不对,那么这种的话,我建议你就是,先还是做那个正常的入库处理,他后面收到发票的话,你作为附件处理就行了。
2022-07-05
您好,这个的话,你最好是9月认证,然后10月转出的
2023-10-11
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