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销项发票有5500万,进项发票有4300万左右,无票收入有800万左右,这个要怎么解决,要留一部分到下个月抵扣吗

2025-01-10 13:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-10 13:15

可以的,可以留着以后抵扣

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可以的,可以留着以后抵扣
2025-01-10
1、是的,形成期末留底税额了,可以用于以后期间抵扣用。 2、月末形成期末留抵税额的情形,是不需要做分录的。
2019-09-18
你好,这种你有未开票收入的话肯定是需要申报的。
2024-06-03
同学你好,一般情况下,转成本费用处理,也有的税务局让补税的,各地税务局要求不一样,具体以当地税务局规定为准,稳妥起见,咨询当地税务局,或者热线电话12366确认一下,谢谢。
2021-12-23
您好,您可以先暂估成本,申报纳税。
2022-05-19
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