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我要在12月账计提2024年5-12月的电话费,因为这部分发票是在1月份开回来的,等1月份账的时候再冲销计提,后面账要咋做

2025-01-10 18:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-10 18:08

借:管理费用 贷:其他应付款
后面收票后,可直接附凭证后面,或冲销该分录,再做费用报销分录

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可以的,可以这么做的。
2024-01-08
你好;  你这个办公桌 是 那个月收到的;   看这个时间来判断好久折旧  
2023-02-03
不需要重新做,按你前面说的,做个待认证结转到进项税就可以,计提的凭证后面备注清楚发票在2024年1月份某凭证
2024-02-19
你好,如果你想做到2023年里面,就只需要在2023年账上计提的
2024-01-16
你好,也就是12月份儿的工资,你在一月份做的计提,是这个意思吗?
2023-04-07
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