你好,也就是12月份儿的工资,你在一月份做的计提,是这个意思吗?
财务公司做账的工资当月发放上月的工资他记账当月计提当月发放,怎么调账,比如现在2月发放的1月工资,他直接做的2月发放工资数额来计提工资,月末平,但是月份有差错,我想调成当月计提当月,下月发放
老师,去年12月份的工资薪金计提到今年1月份来了,因为我们是当月工资下月发的,而且做账务的时候,当月发放当月计提,那这个怎么调整
老师,去年12月份的工资我们是在今年1月份发放,所以我直接计提到今年1月份了,个税系统里所属期1月份我申报的是去年12月份的工资,现在这个错误已经存在了,我怎么调整
老师,我们去年12月份有个员工的工资漏发了,当月也没有计提,是1月份计提并补发的,这个情况,补发的工资汇算清缴的时候需要填到工资薪金那里吗
老师好,请问,社保的基数,是以应付职工薪酬—工资 的借方发生额?还是贷方发生额 来计算呢? 因为我们每年1月份 都涨一点工资,而且我们工资是本月计提下月发放,所以我借方和贷方发生额是不一样的。借方其实是去年12月到今年11月份计提的,贷方是今年1月份到今年12月份计提的。因为每年1月计提时都涨点工资,所以借方和贷方发生额不一样。按哪个计算?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
去年12月份的工资我是今年1月份申报的个税,然后12月份工资也是在一月份发放的,所以12月份工资直接计提在1月份了,而且是在一月份发放的
你好,你近期的工资能修改吗?把管理费用改成以前年度损益调整。
老师,近期的工资怎么修改?您的意思是把12月份的工资改成以前年度损益调整是吧
对,是的,是这个意思的。
其他还需要修改什么吗?老师,那我个税系统里4月份申报3月份实际发生额工资,然后账务处理时3月份计提工资,4月份发放3月份工资,这个操作对的吧
好,其他的不需要修改的,跨年了不用动。
以前年度损益调整调整到未分配利润里面是吧,这样调整没事吧
我们公司当月工资都是下个月才发放,个税申报系统基本上每个月都是对应好的,就是3月份申报3月实际发生额工资,只是发工资是在下个月。这个操作没有问题吧,那我以后做账的话就是当月计提,然后下个月发放
你好,对的,是的,以前年度损益调整,月末结转到利润分配,未分配利。
你好,有问题,应该是发工资的次月才申报个税。
也就是说比如我3月份的工资4月份发,我应该是在5月份申报4月份工资,实际也就是3月份的工资在5月份申报是吧,那现在问题已经出现了,可以调整吗?怎么调整
对的,是的,可以零申报一个月的。
零申报一个月的话,那个月的社保医保公积金怎么办。下个月怎么操作,因为工资都是走账的
你好,也跟着领申报那边正常申报,你个税里面所有的都是零。
账务处理怎么处理呢
你好,当月计提当月的借管理费用工资代应付职工薪酬工资就是了。
账务处理还是不变的,只不过是你申报的时候不一样。
那我下个月再零申报吧,这个月已经扣个税了
可以的,可以这么做的。
老师,也就是五月份我申报4月份所属期的个税,因为发放3月份工资是发生在所属期四月份的,按照权责发生制,所以要在所属期四月份申报3月份的工资
账务处理的话我还是当月计提,然后次月发放
对的,是的,是这么做,是这么理解的。