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老师,我们年底员工报销,在月底前审核完了,但是付款要在1月份,在12月份要预提这部分费用,因为他们报销的有专票,那我做分录的时候应该怎么录呢

2021-01-04 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-04 16:44

借:某某费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:其他应付款-员工

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借:某某费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:其他应付款-员工
2021-01-04
你好!借管理费用等 贷应付账款—暂估
2020-12-15
同学,你好 对的,扣不到 下个月再扣
2023-02-15
借:管理费用—交通费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款 8月份 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-08-14
你好,把管理费用用以前年度损益调整代替就可以。
2023-02-28
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职称:注册会计师,税务师

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