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老师 员工的过路费发票,我给他认证到7月的税款所属期了,但是我八月份才把这款报销转账给员工,那我在做7月份账的时候,怎么做账 要不要设置其他应付款 分录怎么做

2020-08-14 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-14 11:50

借:管理费用—交通费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款 8月份 借:其他应付款 贷:银行存款

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借:管理费用—交通费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款 8月份 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-08-14
您好 先计提单位承担部分 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 个人代付 借:应付职工薪酬-社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:其他应付款-私人 8月份报销 借:其他应付款-私人 贷:库存现金
2023-08-11
借银行存款7万, 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。
2022-03-11
你好,一月份的发票就要做到一月份账里才行
2023-11-30
借:某某费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:其他应付款-员工
2021-01-04
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