咨询
Q

老师,注销企业,现在报12月增值税,销项发票没有开,进项发票还有8万左右,这个8万多要怎么处理呢

2021-12-23 22:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-23 23:14

同学你好,一般情况下,转成本费用处理,也有的税务局让补税的,各地税务局要求不一样,具体以当地税务局规定为准,稳妥起见,咨询当地税务局,或者热线电话12366确认一下,谢谢。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,一般情况下,转成本费用处理,也有的税务局让补税的,各地税务局要求不一样,具体以当地税务局规定为准,稳妥起见,咨询当地税务局,或者热线电话12366确认一下,谢谢。
2021-12-23
您好,,这个不能退回去的
2021-12-23
你好,那你用进项抵扣就可以了
2020-08-14
您好 这12万增值税如何区分8个项目各交了多少增值税 那就要分每个项目销项税额跟进项税额 然后差额就是每个项目各自缴纳的增值税
2024-07-03
那你现在手里有进项吗?现在可以留底抵欠。
2023-04-05
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×