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老师,注销企业,现在报12月增值税,销项发票没有开,进项发票还有8万左右,这个8万多要怎么处理呢,直接申报增值税么?电子税务局申报里面界面就有出现了8万多的进项发票出来要确认的界面

2021-12-23 22:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-23 23:04

您好,,这个不能退回去的

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快账用户2212 追问 2021-12-24 09:53

好的 好的 老师看看

好的 好的 老师看看
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齐红老师 解答 2021-12-24 09:56

你好,这个最好还是联系你的主管所看看是什么情况。

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快账用户2212 追问 2021-12-24 09:56

老师,这个是要在进项发票平台勾选签字后;直接在电子税务局申报就可以了吧?这个要注销的企业

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齐红老师 解答 2021-12-24 09:56

你要是认证的话,得需要这么做。

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您好,,这个不能退回去的
2021-12-23
同学你好,一般情况下,转成本费用处理,也有的税务局让补税的,各地税务局要求不一样,具体以当地税务局规定为准,稳妥起见,咨询当地税务局,或者热线电话12366确认一下,谢谢。
2021-12-23
看下你的附表一里面能修改吧。
2023-04-11
您好 这12万增值税如何区分8个项目各交了多少增值税 那就要分每个项目销项税额跟进项税额 然后差额就是每个项目各自缴纳的增值税
2024-07-03
你好!数电发票不用在上传汇总了,直接在电子税务局勾选模块勾选进项就可以
2024-05-05
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