您好,先挂其他应付款-法人账上,到时公账上有钱了,再还给法人
公司账户上转了几笔钱给员工个人账户,这钱是用于给员工帮公司回收再生资源的钱,这分录怎么做,能不能直接做提取备用金,借库存现金,贷银行存款
您好老师,公司法人现金给2万元给公司员工,公司员工这笔钱达到公司账号,这笔钱怎么分录
老师请问一下,去年的时候一个员工借款给公司,他是转到公司支付宝,公司再转到对公账户的,但是当时的会计把这笔钱直接做成预收账款了,(账上只体现了公户上这笔收入,前面的没有账)现在要把这笔钱还给员工,要怎么做账才好。
你好,请问公司给客户开了发票,客户报销给了他们内部员工了,现在那笔钱能从那个员工账户转到我们公账吗
全年预缴的企业所得税额,在科目余额表上怎么看?看当年贷方计提的吗?
老师您好!我2023年有100万元的项目施工成本,金额不确定,当时做了暂估成本,会计分录为:借:主营业务成本----暂估100,贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来,汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来,98万元。那我现在这个分录要怎么做,直接计入今年的项目成本,借:工程施工---**项目,然后把原来的贷方应付账款----暂估,做:借:应付账款----暂估,贷:应付账款----开发票的这一方,最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗?
当月勾选认证了10万元的进项税,就必须在当月抵扣10万元吗?可以先抵扣3万,剩下的7万在以后月份抵扣吗?
销售业务经理劳动补偿做管理费用还是销售费用?
这个紫色写的净损失10 转出的时候为啥从贷方转
老师小规模利润表年报 本期金额是1月1日到12月31日。那上期金额是指上一年度的的第四季度还是指上一年的1月1日到12月31日
老师:你好! 我们公司名下准备购置一辆货车运送自己公司销售的货物运输费用怎么做账,如果用公司车在外面接的运输货物产生的收入也必须算到公司收入里面去是吗?
个人所得税汇算清缴,已申报税款金额3万多,为啥汇算清缴是2万多
下列属于可转换债券的特点有()。A股价大幅度上扬时,可增加筹资数额B利率低于普通债券,可节约利息支出C可增强筹资灵活性D若股价低迷,面临到期兑付债券本金的压力a和d
老师,小微企业所得税税率是多少?
就是借 其他应收款-员工 贷 其他应付款-法人
是这样吗
法人借给员工不用交钱,员工还到公账
借:银行存款
贷:其他应付款-法人
可是账上员工显示的是 其他应收款-负数
不是借的钱,是法人给员工100元,让他存到银行
所以当时是员工把钱转到公司帐上
现在账面上就等于是公司欠了员工钱,
你用其他应付款这个就是正数了