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请问出口退税的条件是什么?我们现在有400多万税额的进项未抵扣,预计下个月要退税100万左右,那我们这个月是全部抵扣有留抵税额还是只抵扣一部分交点税?跟退税有什么关联吗?

2023-08-31 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-31 11:52

你好,你们是生产行业还是商贸的?

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快账用户9412 追问 2023-08-31 11:53

生产型企业

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齐红老师 解答 2023-08-31 11:55

你好,你需要有留底才能退税。

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快账用户9412 追问 2023-08-31 11:59

出口退税有规定什么时候必须申报吗?

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齐红老师 解答 2023-08-31 12:03

你好,这个没有时间规定的。

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快账用户9412 追问 2023-08-31 12:09

有规定最迟什么时候申报吗?

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齐红老师 解答 2023-08-31 12:17

很早之前是次年四月份,现在没有这个规定了。

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快账用户9412 追问 2023-09-01 05:17

假设内销是200万税额,我要认证300万税额还是400万税额?这个有什么说法吗?

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齐红老师 解答 2023-09-01 06:39

有出口吗 你不申请退税别认证多了 正常认证就可以

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齐红老师 解答 2023-09-01 06:40

没有出口一般认证根据你的税负

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快账用户9412 追问 2023-09-01 07:12

有出口有内销一起,是根据综合税负吗?

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齐红老师 解答 2023-09-01 07:15

你好 有出口的让他有留底 因为你有留底才可以退税

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相关问题讨论
你好,你们是生产行业还是商贸的?
2023-08-31
你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况  
2022-07-05
你好,因为这一部分免抵退税额是不能够抵扣的。相当于是进项转出。
2024-07-31
1、是的,形成期末留底税额了,可以用于以后期间抵扣用。 2、月末形成期末留抵税额的情形,是不需要做分录的。
2019-09-18
你好,应交的税费=销项-进项-预交的,其他没有什么抵扣可以退回
2021-03-02
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