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老师好!我们公司是劳务公司,目前欠增值税税款20万左右,留抵税2万左右。税局打电话给老板,让我们做留抵税低欠税工作。我现在把2023年所有认证过的进项发票都打印出来了。有15万左右。我现在想找这留抵税2万是哪些进项发票产生的,怎么确定呢?麻烦说一下流程路径(这个对我很关键,麻烦老师了)

2024-04-24 17:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-24 17:49

您好,这个根本找不出来的呀,因为抵扣是在总池子里抵的,又不是一张一张分开抵的,就是总的数抵了后剩下2万

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您好,这个根本找不出来的呀,因为抵扣是在总池子里抵的,又不是一张一张分开抵的,就是总的数抵了后剩下2万
2024-04-24
你好,同学。 购置 税是计成本,不抵的,你可抵的是进项税额。 你是取得当期计入待抵扣税额或待认证进项税额处理的。
2020-09-28
你好,你开错了,然后冲红,接着再开正确的蓝字发票是不会补交税的,因为你正负相抵了,跟之前交的税是一样多的。
2021-07-13
同学你好 1.你们是分包可以找材料发票来抵销项的 但是也要有合同的 还得走付款流程 2.要有足够的进项 3.建筑业的一般不会亏损的
2021-04-14
三种情况比较 情况一(分红)不合适,会产生 20% 个税且不能降低公司利润。 情况二(年终奖)相对合适,可降低公司利润,合理操作能优化个人税负。 情况三(车辆租赁)能降低利润,但涉及代开发票及税金,操作较麻烦。 其他方式 可考虑固定资产加速折旧、研发费用加计扣除和利用税收优惠政策来降低利润。
2024-11-13
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