您好,您可以先暂估成本,申报纳税。
我们公司每个月会请保洁过来做卫生,每个月大概1000块钱左右,但是不能取得发票,老师我这个应该怎么入账,税务怎么处理没有风险?
老师,请问公司有进账,没有发票抵扣,每个月大概有60万左右的进账,这种是要怎么报税呀
公司是建筑总包公司,去年有异地预缴增值税大概7万左右,一直没开票就没有抵扣,7月份开了票,预交增值税当做进项税抵扣了,但是7万左右的预缴增值税结转到以前年度损益调整,现在这分录要怎么做
老师,我们是成立没多久的企业,厂房是自建的,目前有200多万的进项税额未抵扣,我们每个月大概有45万左右的销项,老板说每个月按1.6的税负来交税。我有个问题,可以全额抵扣不交税吗?
请问假如每个月销售在200万左右,增值税税负2.5左右,所以每月进项在160万左右,但是这样每个月库存都会留下一点点,慢慢的库存越来越大。请问怎么处理呢。但是不进货的话没有抵扣。。。。
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
那暂估成本后,收到发票,就可以正常做账了,那收不到发票了,怎么办呀
不到发票汇算清缴纳税调整就行。 账上也是正常计成本费用的。