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进项税额转出的分录怎么做?

2024-12-25 08:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-25 08:45

你好,是什么原因导致的进项税额转出呢? 

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快账用户6286 追问 2024-12-25 08:47

是对方要求我开了红字信息表。

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齐红老师 解答 2024-12-25 08:47

你好,开红字信息表,是进项税额负数,而不是转出,不是一回事的。 做购进时候的相反分录就是了 

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快账用户6286 追问 2024-12-25 08:49

就是说做负数分录,然后摘要怎么写?

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齐红老师 解答 2024-12-25 08:49

你好,摘要如何写,没有统一规定,能描述业务发生情况就可以了。 比如:购进退回

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快账用户6286 追问 2024-12-25 08:59

不是进项税额转出你这个说法不对吧?报表上明明显示是进项税额转出。那你告诉我销项税是67,000进项税是68,000然后进项税额算他1500,那我要交500元的税。那这个分录应该怎么写?

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齐红老师 解答 2024-12-25 09:07

你好,开红字信息表,是进项税额负数 (请仔细看你的描述)

你好,开红字信息表,是进项税额负数
(请仔细看你的描述)
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快账用户6286 追问 2024-12-25 09:17

那肯定是我抵扣掉了,所以才要开红字信息表啊。那不是转出是什么呢?你要相信报表自动跳的是不会错的。

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齐红老师 解答 2024-12-25 09:17

你好,开红字信息表,是进项税额负数。 转出是直接填写申报表,是不需要填写 红字信息表 的

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快账用户6286 追问 2024-12-25 09:27

你不开红字表,他怎么会到报表里去呢?

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齐红老师 解答 2024-12-25 09:28

你好,直接在纳税申报表的进项税额转出栏次填写,就可以转出了。 开具红字发票,是进项税额负数,不是转出,不要把二者给搞混了 

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快账用户6286 追问 2024-12-25 09:31

那你告诉我销项税是67,000进项税是68,000然后进项税额算他1500,那我要交500元的税。那这个分录应该怎么写?把这些数字都写进去。这个分录应该怎么写?

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齐红老师 解答 2024-12-25 09:32

你好,进项税是68,000,然后进项税额算他1500,这里的1500是怎么来的 

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快账用户6286 追问 2024-12-25 09:33

这是报表上的进项税额转出。

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齐红老师 解答 2024-12-25 09:35

你好 借:相关科目,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(销项税额),应交税费—应交增值税(进项税额转出),贷:应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费—未交增值税

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