你好,是什么原因导致的进项税额转出呢?
商贸出口公司收到认证费发票(专票),进项税需要入吗
老师您好。我们公司是去年年底注册,今年1月底税务登记的。那我们1月初签的合同是正常入账吗?
私车公用去年计提管理费,贷其他应付款1000元,1月支付12月工资时把这1000元按工资支付了,现在做1月账应怎么改
购买方是 一般纳税人,收到 普票 和专票分别怎么做账? 购买方是小规模纳税人,收到 普票和专票 怎么怎么做账?
支付:郑州玉研商贸有限公司(春节购买专家礼品费用) 老师们,我是根据日记账入账的,没有任何发票,这笔业务用管理费用-福利费 还是用应付账款?
红旗公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司2022年7月发生下列经济业务: 1.3日,向五环公司销售GM产品100件,单位售价400元,增值税税额5200元。款项已人银行。
老师好,我们公司有一块场地,A公司给场地倒垃圾,我们收人家15元/立方。然后,我们公司把这些垃圾让B公司加工成骨料,给B公司出加工费15元/立方,加工好的成品骨料我们给C公司卖7.5元/立方,请教老师,毛利怎么算?
请问出口企业有退税业务,样品不收费的会计分录怎么处理,进项税怎么处理?涉及分录帮忙分析下
7、向已预付货款50000元的A公司发出甲产品500件,单价100元,增值税8500元,结清剩余货款。8、企业向B公司销售一批材料60000元,其中甲材料40000元,增值税6800元,货税款已收,乙材料20000元,增值税3400元,货税款已收存入银行。9、计算并结转本月制造费用,按生产工人工资比例分配。10、计算并结转本月完工产品成本。11、结转本月已销甲产品的生产成本,每件60元。12、结转本月已销甲、乙材料的成本。甲材料28000元,乙材料12000元。
请教老师,应付账款账上挂的公司已经注销,怎么平账?注销的是个体工商,能不能支付现金给个体工商户主?
是对方要求我开了红字信息表。
你好,开红字信息表,是进项税额负数,而不是转出,不是一回事的。 做购进时候的相反分录就是了
就是说做负数分录,然后摘要怎么写?
你好,摘要如何写,没有统一规定,能描述业务发生情况就可以了。 比如:购进退回
不是进项税额转出你这个说法不对吧?报表上明明显示是进项税额转出。那你告诉我销项税是67,000进项税是68,000然后进项税额算他1500,那我要交500元的税。那这个分录应该怎么写?
你好,开红字信息表,是进项税额负数 (请仔细看你的描述)
那肯定是我抵扣掉了,所以才要开红字信息表啊。那不是转出是什么呢?你要相信报表自动跳的是不会错的。
你好,开红字信息表,是进项税额负数。 转出是直接填写申报表,是不需要填写 红字信息表 的
你不开红字表,他怎么会到报表里去呢?
你好,直接在纳税申报表的进项税额转出栏次填写,就可以转出了。 开具红字发票,是进项税额负数,不是转出,不要把二者给搞混了
那你告诉我销项税是67,000进项税是68,000然后进项税额算他1500,那我要交500元的税。那这个分录应该怎么写?把这些数字都写进去。这个分录应该怎么写?
你好,进项税是68,000,然后进项税额算他1500,这里的1500是怎么来的
这是报表上的进项税额转出。
你好 借:相关科目,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(销项税额),应交税费—应交增值税(进项税额转出),贷:应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费—未交增值税