你好,这个是借方用管理费用,福利费,贷方用应付账款。
老师,您好!煤炭贸易公司,从上游供应商处购入取得进项,然后向下游客户销售,向下游客户开发票的凭据,只是结算员根据合同做出的煤炭费用结算单,记账的时候只有这张销项发票记账联和对应的费用结算单,无论是购入还是卖出都没有物流单据也没任何入库单,这种情况税务风险很大吗?我怎么判断它们是不是真实业务,有没有虚开发票的嫌疑?我是新手会计,真的害怕。
老师 ,请问一下,我们是房开企业,然后施工单位赊账购买工程材料款,然后赊账所产生的利息,我们三方签了协议,约定了这个利息由我们房开企业支付,这笔利息费用没有发票,只有一个领据和协议。。那么这一笔利息支出。是记 开发成本 还是财务费用 还是营业外支出???
2ThreeStars《无湖和时利建材商贸有限公司,为小规模纳税人,2020年3月发生如下业务:业务1:3月2日,报装电话一部,现金支付电话初装费308元,根据电信公司开具的电信专用发票联入账。业务2:3月3日,从广东广州购进建材一批,货已验收入库。电汇支付货款31800元,并支付银行手续费10.5元,根据购货发票、入库单、电汇单及银行手续费凭证入账。业务3:3月5日,现金支付购进电脑耗材办公纸,金额36元,根据发票联入账。业务4:3月6日,银行支付企业申报缴纳的印花税275元。根据申报表及税务部门开出的缴款书入账。业务5:3月6日,销售给安徽师范大学建材一批,开出的发票金额为11850元,货已发,购货方款未付。根据发票记账联入账业务6:3月8日,从工贸公司购进空调一台,价款2100元,根据发票、验收单和支票存根入账。
C有限责任公司2020年8月份发生如下业务:¢1)2日,购买甲商品25000元,购买乙商品28000元,增值税税率为9%,商品已入库,以银行存款文付货款。(2)5日,收到X公司归还的货款100000元,存入银行账户。《3)8日,用银行存款支付欠丫公司的货款287000元。(④)15日,向叉公司销售甲产品,售价590000元,乙产品36000元,增值税税率为9%,款项存入银行账户。(5)18日,使用现金支付招待费方000元。(6)20日,计提当月短期借款利息2500元。<7)24日,从丫公司购进A材料17000元,购进B材料111000元,增值税税率为9%,材料已入库,款项尚未支付。(⑧)25日,收到X公司预收账款5000元,存入银行账户。(9)26日,用银行存款支付运费3000元,处电费800元。(10)28日,分配工资:生产工人工资20.000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资9000元。要求:1)根据C有限责任公司2020年8月份的资料,编制会计科目表。
老师好!我从入职到现在,公司并没有和我签订合同,在公司是做制单(备注:公司每一笔支付的款项制单,将表格制作的单据制出来,领导签字后上传会计审核,出纳支付,别人交来的票据及其他收据交我这里保管,会计来拿走),可是我这里保管有用法人个人账户支付的款项票据(备注:公司公户将款项转入法人个人账户,再由法人个人账户去支付,还借款、拆迁户过渡费、费用开支等),还有公司转入分公司(分支机构)款项,由分公司支付(备注:收据是打某某省某某房地产开发有限责任公司同仁分公司名称,都是支付工程款、工资、费用开支等),会计并没有将这些票据拿走,她说只管公司转入法人个人的款项,至亍法人用来干什么她不管,还有分公司的她也不接,请问一下现在这些转账单据我应该如何处理?
23日,销售产品收到75400元款项,其中货款65000元,增值税税额8450元,均已存入银行产品,已发出结转销售成本38500元
老师好,幼儿园是非营利组织吗?他的核算跟我们普通的小企业有什么差异,可否对比一下?在增值税所得税这一块有什么不同?
老师您好!个体户经营所得个税减半政策没有了吗?我申报怎么不提示了?
一、农业生产者销售的自产农产品免征增值税。 二、对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》执行。 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于上述蔬菜的范围。 三、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。免征增值税的鲜活蛋产品,是指鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋,包括鲜蛋、冷藏蛋以及对其进行破壳分离的蛋液、蛋黄和蛋壳。这个出自哪个税法条例?
过年买的福利,对方开的专票,做不抵扣勾选也可以的吧,其他的有啥影响吗
单位的财务软件,在自己的电脑上能登录吗?
之前代理记账公司做账一直用现金,没有做过银行存款,现在接回来\'账要做银行存款如何处理
老师,外购产品发放给员工,不做入库处理,直接计提发放可以吗,分录这样写:借:销售费用:贷:应付职工薪酬,然后借:应付职工薪酬,贷:银行存款。
您好老师,应交税费~减免税款借方余额280元,两年了,电子税务局也没有这张可勾选的进项发票。我现在怎么处理?
老师你好,本来是一个社区的,分成两个社区,部分固定资产转到另一个社区分录怎么做