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您好老师,应交税费~减免税款借方余额280元,两年了,电子税务局也没有这张可勾选的进项发票。我现在怎么处理?

2025-02-07 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-07 17:59

你好,你这个估计是买的税控设备的抵扣。不是勾选抵扣

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快账用户6640 追问 2025-02-07 18:01

还能抵扣吗?怎么抵扣?

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齐红老师 解答 2025-02-07 18:01

你好,可以抵扣的。 直接填入附表4和主表应纳税人减征额

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不用管他,你认证几张就管几张
2022-07-09
您好,账务处理是根据需要缴纳的增值税,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税。
2020-11-06
勾选不到,就统计不到。你可以查看一下上月勾选的情况
2021-12-07
借应交税费、应交增值税减免税款借管理费用付出。
2022-04-15
已认证发票没有做账,一般要视不同情况补账; 如果不涉及上年的利润,直接补账即可. 如果涉及上年利润,看收入和费用的金额和性质,如果不重要,按本期差错更正,也就是今年补记.
2020-11-16
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